大丰:深入开展内审工作的研究

                            发布日期:2022-08-12 10:45 [ ] 浏览次数:

                            大丰区审计局牢固树立抓实内审工作的鲜明导向,把推进内审工作与研究型审计有机结合,在“谋研究”“能研究”“会研究”上持续发力,研究型内审质效和能力稳步提升。

                            探索研究内审工作方向。2022年,全区30家内审机构计划开展20个经济责任审计,内审单位逐步从单纯的查错纠弊向促进提高单位管理水平转变,从单纯的财政财务收支审计向管理、绩效审计转变,从单纯监督型向监督服务型转变,更好满足部门单位对内审工作的需求,更好为本部门、本单位加强管理、提高效益服务。

                            深入研究内审体制机制。审计机制创新是带动审计工作创新的保证,局机关印发了《内部审计工作考核办法》《内部审计结对指导机制》,对内审机制进行多维度深层次剖析,研究建立以审计质量控制为前提,以整改报告为目的,以联动沟通、监督管理为保障,以激励约束为动力,以问责促发展的内部审计风险控制体系,推动组织安全、稳定和可持续发展。

                            精准研究内审成果运用。内部审计成果的充分运用是检验内部审计质量的重要手段,对于扩大内部审计影响力,提高内部审计地位和权威性发挥了重要作用。大丰审计持续跟踪监督内部审计查出的问题,不仅要严肃处理,更要追根溯源,建立长效机制加以预防。对发现的具有普遍性、典型性问题,指导内审机构及时深入分析研究,尤其是共性问题,及时制定完善管理、组织运行、内部控制和风险防控制度。2021年,内审机构发现问题833个,推动建立《大丰区市场监督管理局内部审计制度(试行)》《大丰区教育系统内部审计制度》等内审相关制度64项。(孙智伟、罗宇)

                            来源:市审计局办公室
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